Annual Report 2019
企業管治報告 ( 續 ) 招商局中國基金有限公司 2019 年年報 62 風險管理及內部監控 (續) 風險管治架構 本公司風險管理系統的管治架構載列如下。各方已有明確及詳細的角色及職責。 風險評估方法 本公司的風險評估方法由四個核心階段組成(即風險識別、風險評估、風險應對以及風險監督及報告)。該 等程序每年最少進行一次,以就本公司業務環境的變化作出應對措施。 風險管理及內部監控系統的成效檢討 董事會已就風險管理及內部監控系統的成效進行了年度檢討,範圍涵蓋財務、運作及合規等各項重要監控。 此外,董事會委任了一家國際會計師行持續檢討本公司的內部監控系統,有關檢討覆蓋了所有重要監控, 其中包括財務監控、運作監控和合規監控,以及風險管理功能。 董事會 審計委員會 內部審計 風險管理小組 部門主管
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