Annual Report 2023

71 71 招商局中國基金有限公司 2023 年年報 企業管治報告 ( 續 ) 風險管理及內部監控 為管理及監察本公司可能面對的各種風險,董事會肩負持續建立和監督本公司的風險管理及內部監控系統 的責任,並同時確保風險管理及內部監控系統的成效檢討獲得妥善進行。該持續運作的系統之主要特色於 下文詳述。 本公司已經對其風險管理架構及程序進行了檢討,並已就此實施相關措施以增強其架構及程序。特別是, 本公司已制定、批准及實施獲其風險管理政策明確及支持的風險管理系統。審計委員會的職權範圍書已載 明其對有效風險管理及內部監控系統的職責。 風險管治架構 本公司風險管理系統的管治架構載列如下。各方已有明確及詳細的角色及職責。 審計委員會 部門主管 董事會 內部審計 風險管理小組

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