Annual Report 2024
103 招商局中國基金有限公司 2024 年年報 獨立核數師報告 ( 續 ) 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任 (續) 除其他事項外,我們與審計委員會溝通了計劃的審計範圍、時間安排、重大審計發現等,包括我們在審計 中識別出內部控制的任何重大缺陷。 我們還向審計委員會提交聲明,說明我們已符合有關獨立性的相關專業道德要求,並與他們溝通有可能合 理地被認為會影響我們獨立性的所有關係和其他事項,以及在適用的情況下,用以消除對獨立性產生威脅 的行動或採取的防範措施。 從與審計委員會溝通的事項中,我們確定哪個事項對本期綜合財務報表的審計最為重大,因而構成關鍵審 計事項。我們在核數師報告中描述這個事項,除非法律法規不允許公開披露這個事項,或在極端罕見的情 況下,如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益,我們決定不應在報告 中溝通該事項。 出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是許川愷。 畢馬威會計師事務所 執業會計師 香港中環 遮打道十號 太子大廈 8 樓 2025 年 3 月 28 日
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